1、根据审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;
2、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施;
3、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
4、拟定审计报告初稿,提出审计意见和建议,对审计问题进行沟通;
5、跟进监督审计结果的整改落实情况;
6、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作;
7、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;
8、上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1、三年以上企业内审工作经验或会计事务所审计工作经验(至少一年企业内审经历);
2、熟悉现代内控制度和审计程序,有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作;
3、具有较强的专业文字组织能力和表达能力,条理清晰,能熟练撰写审计工作方案、审计报告等文书;
4、具有一定的职业敏感度,有较强的逻辑思维能力、分析解决问题能力,并具备良好的沟通技巧;
5、熟练掌握金蝶ERP软件,熟练使用PPT Excel等办公软件;
6、有服装企业内部审计工作经验,具有审计师、会计师或以上职称者优先考虑。