1、根据公司发展战略,建立和完善公司内部控制体系和内控制度;
2、制定及完善公司内部审计制度和流程,编制公司年度内部审计计划和审计工作费用预算;
3、组织实施财务审计、内控流程审计等各项审计工作,对公司经营中不确定因素进行系统管理,进行全方位过程监控和评估,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出合理的方案和建议;
4、组织实施对各子公司财务管理流程和业务事项进行审计监督,并对各分子公司财务基础工作进行培训及辅导;
5、组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计;
6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通工作;
7、对公司离职的高管进行离职审计;
8、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持密切关系;
9、完成领导交办的其他事宜。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业,具备审计师、会计师职称;
2、具备5年以上上市公司内审或会计师事务所审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;
3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
4、具有敬业精神和良好的职业道德操守