1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算,对审计计划实施方案进行调整和分析;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,协助内外审计的协调沟通工作;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
任职要求
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、具有注册会计师或审计师资格者优先;
3、三年以上审计管理经验或风控经验;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。